نگاه ویژه

 فولاد خوزستان؛ رشد ۵۹ درصدی سود عملیاتی به روایت مدیرعامل

به گزارش بورس امروز؛ امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان نماد فخوز ، پیرو انتشار صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ به تشریح جزییات این گزارش مالی پرداخت.

رشد سود عملیاتی دوره به دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، عمدتاً ناشی از چهار عامل بوده است: افزایش ۴۵ درصدی نرخ فروش هر تن شمش، افزایش ۴۵ درصدی بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته هر تن شمش، افزایش ۲۹۸ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی که به گفته مدیریت عمدتاً از محل درآمد تسعیر ارز و فروش اقلام مازاد حاصل شده و کاهش ۴۰ درصدی سایر هزینه‌های عملیاتی که ناشی از کاهش زیان تسعیر ارز بوده است.

صورت‌های مالی تلفیقی گروه، دامنه این تغییرات را در قالب ارقام مشخص می‌کند. سود عملیاتی گروه از ۷۹,۳۴۵ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۶,۲۷۴ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسید که همان رشد ۵۹ درصدی است. این افزایش در دوره‌ای رخ داده که درآمدهای عملیاتی گروه ۳۴ درصد رشد کرده و از ۹۶۳,۰۳۵ میلیارد ریال به ۱,۲۹۰,۱۵۴ میلیارد ریال رسیده است. بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی نیز با همان نرخ ۳۴ درصد افزایش یافته و به ۱,۰۷۴,۲۰۶ میلیارد ریال رسیده است. سایر درآمدهای گروه، که به تسعیر ارز و فروش اقلام مازاد نسبت داده شده، از ۱۱,۶۶۳ میلیارد ریال به ۴۰,۸۴۹ میلیارد ریال افزایش یافته و رشد ۲۵۰ درصدی را ثبت کرده است. سایر هزینه‌های گروه نیز از ۲۶,۹۵۷ میلیارد ریال به ۲۳,۰۶۳ میلیارد ریال کاهش یافته که افت ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.

در ادامه زنجیره سود، هزینه‌های مالی گروه با ۸۶ درصد رشد به ۷۶,۴۹۲ میلیارد ریال رسید و سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی با ۲۸ درصد رشد به ۵۱,۰۸۲ میلیارد ریال بالغ شد. سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته نیز به رقم مثبت ۶۸ میلیارد ریال رسید، در برابر رقم ۲۰- میلیارد ریال در سال قبل. سود قبل از مالیات گروه با ۲۹ درصد رشد به ۱۰۰,۹۳۲ میلیارد ریال و هزینه مالیات بر درآمد با ۱۹۹ درصد رشد به ۱۲,۹۸۹ میلیارد ریال رسید. در نهایت، سود خالص گروه با ۱۹ درصد رشد به ۸۷,۹۴۴ میلیارد ریال رسید.

در سطح شرکت اصلی، اثر دو عامل نخست — افزایش هم‌زمان نرخ فروش و بهای تمام‌شده هر تن شمش — در ارقام قابل مشاهده است: درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی با ۳۵ درصد رشد به ۱,۰۶۶,۴۴۶ میلیارد ریال و سود عملیاتی با ۴۱ درصد رشد به ۷۹,۱۷۱ میلیارد ریال رسید. سود خالص شرکت اصلی نیز در سال ۱۴۰۴ به ۶۲,۳۹۷ میلیارد ریال رسید، در برابر ۶۴,۷۴۵ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳.

در بخش تولید  فولاد خوزستان ، برنامه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد پیش‌بینی تولید بلوم و بیلت با ۱۰ درصد کاهش نسبت به عملکرد واقعی سال ۱۴۰۴ به ۱,۶۰۰ هزار تن می‌رسد، در برابر ظرفیت اسمی ۲,۲۰۰ هزار تن. برای اسلب، پیش‌بینی با ۴ درصد رشد به ۱,۲۰۰ هزار تن می‌رسد، در برابر ظرفیت اسمی ۱,۸۰۰ هزار تن. در محصولات فرعی، پیش‌بینی تولید گندله با ۱۲ درصد کاهش به ۴,۰۰۰ هزار تن و آهن اسفنجی با ۴۲ درصد کاهش به ۲,۲۵۰ هزار تن می‌رسد، در برابر ظرفیت‌های اسمی به‌ترتیب ۶,۲۰۰ و ۵,۶۰۰ هزار تن. تولید سه‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ برای بلوم و بیلت ۶۲ هزار تن، اسلب ۲۲۹ هزار تن، گندله ۴۵۰ هزار تن و آهن اسفنجی ۳۲ هزار تن گزارش شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا