اخبار ویژه

۱۴۰۵ سال جهش تولید با برنامه ۲۵۴ هزار تن آلومینا

به گزارش بورس امروز؛ شرکت آلومینای ایران، تنها تولیدکننده پودر آلومینا در کشور، سال مالی ۱۴۰۴ را با عملکردی درخشان در خط تولید هیدرات به پایان رساند. این خط تولید با ثبت ۳۹۸ هزار و ۸۵ تن و تحقق ۱۰۲ درصدی برنامه، فراتر از هدف‌گذاری‌ها عمل کرد و نشان داد که ظرفیت‌های بالقوه شرکت در شرایط مطلوب قادر به جهش است. تولید پودر آلومینا نیز با ۲۲۶ هزار و ۶۱۹ تن به ۹۵.۳۵ درصد برنامه رسید که با وجود چالش کاهش کیفیت خوراک ورودی، عملکردی قابل قبول و نزدیک به هدف بود. شمش آلومینیوم با ۲۹ هزار و ۵۲ تن و تحقق ۸۴ درصدی، در سایه محدودیت‌های موقت تأمین انرژی قرار گرفت که با اقدامات انجام‌شده در حال برطرف شدن است. درآمد فروش داخلی شرکت از محل پودر آلومینا به ۹۴ هزار و ۳۲۱ میلیارد ریال و از محل شمش آلومینیوم به ۸۱ هزار و ۲۶۷ میلیارد ریال رسید .
شرکت در سال ۱۴۰۴ با چالش‌هایی روبرو شد که می توان به حوزه تأمین سود سوزآور اشاره کرد. با وجود توقف خطوط تولید پتروشیمی اروند، آلومینای ایران به سراغ راهکارهای جایگزین رفت. کاهش ظرفیت خطوط تولید، افزایش ظرفیت سودیابی از نمک کربنات سدیم و جایگزینی سود پرک به جای سود مایع، اقداماتی بود که تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین داد.
در زمینه تأمین بوکسیت، شرکت با اتکا به معادن خود و همکاری با بخش خصوصی، نیاز فعلی را پوشش داده است. اخذ مجوز انتقال دپوی معدن تاش و تداوم اکتشافات در مناطق شیرین‌چشمه و جهان‌آباد، افق‌های جدیدی برای تأمین پایدار و با کیفیت خوراک ورودی گشوده است.
انرژی یکی از حوزه‌هایی بود که شرکت در آن نوآوری کرد. خرید تضمینی ۴۰ مگاوات برق از نیروگاه‌های تولید پراکنده در تابستان ۱۴۰۴، پایداری خطوط تولید را تضمین کرد و از خروج دیگ‌ها از مدار جلوگیری نمود. این موفقیت، زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری بلندمدت در نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاواتی هرمزگان شد که با ۳۰ درصد پیشرفت، کاهش هزینه‌های برق را در پی دارد. حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، ضمن کاهش ریسک‌های عملیاتی، بلکه تصویر شرکت را به‌عنوان یک بازیگر مسئولیت‌پذیر محیط‌زیستی تقویت می‌کند.

در حوزه آب نیز، پروژه سیل‌بند خاکی برای جمع‌آوری آب‌های سطحی و تصفیه پساب شهرهای جاجرم و گرم، گام‌های مؤثری در مدیریت پایدار منابع آبی برداشته شده است. مطالعات بازیابی آب و بخارات خطوط تولید نیز در فاز مطالعاتی قرار دارد که بهره‌برداری از آن، بهره‌وری مصرف آب را به سطحی بی‌سابقه خواهد رساند.
ریسک ژئوپلیتیکی با وجود شرایط منطقه‌ای، فرصتی برای تقویت زیرساخت‌های ایمنی شرکت فراهم آورد. احداث سه سوله ایمنی برای عوامل انسانی و تجهیزات حیاتی، سطح آمادگی شرکت را در برابر شرایط اضطراری به میزان قابل توجهی ارتقا داد. این سرمایه‌گذاری‌ها، اگرچه در کوتاه‌مدت هزینه‌بر بودند، اما در بلندمدت ارزش دارایی‌های شرکت و تاب‌آوری آن را افزایش می‌دهند.
وضعیت مالی شرکت نیز نشانه‌های مثبتی دارد. نسبت جاری ۱.۲۳ نشان می‌دهد که شرکت توانایی پوشش بدهی‌های جاری خود را دارد. تسویه کامل تسهیلات گذشته تا پایان سال ۱۴۰۳، فضای مالی شرکت را از بار بدهی‌های سنگین گذشته پاک کرده و خط اعتباری را در وضعیت بهینه قرار داده است. این پاکسازی ترازنامه، انعطاف‌پذیری مالی شرکت را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید افزایش می‌دهد.
وابستگی به واردات آند کربنی و کریولیت از چین، فرصتی برای توسعه روابط تجاری پایدار با شرکای بین‌المللی ایجاد کرده است. در عین حال، پروژه بومی‌سازی فلوکولانت توسط کیمیا پلیمر کیان در حال تست است که در صورت موفقیت، گام مهمی در کاهش وابستگی‌های خارجی و تقویت زنجیره تأمین داخلی خواهد بود.
در این فضای مثبت و پویا، شرکت آلومینای ایران برنامه سال ۱۴۰۵ را با خوش‌بینی طراحی کرده است. برنامه تولید شامل ۲۵۴ هزار تن آلومینا، ۴۳۸ هزار تن هیدرات، ۳۳ هزار و ۶۲۱ تن شمش آلومینیوم و ۳ هزار و ۲۲۵ تن هیدرات ریزدانه است که رشدی محسوس در اکثر خطوط تولیدی را نشان می‌دهد. برای تحقق این اهداف، شرکت بر تامین پایدار بوکسیت با کیفیت از طریق گسترش دامنه اکتشافات و شناسایی منابع جدید در کشور تمرکز کرده و در صورت نیاز، واردات را به‌عنوان گزینه تکمیلی در نظر گرفته است. این استراتژی چندوجهی، هدفش حفظ کیفیت خوراک ورودی در سطح مناسب و تداوم بی‌وقفه تولید آلومینا است.
در حوزه انرژی، بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی هرمزگان در نیمه اول سال ۱۴۰۵، نقطه عطفی در مسیر استقلال انرژی شرکت خواهد بود. این پروژه نه‌تنها هزینه‌های برق را کاهش می‌دهد، بلکه شرکت را از نوسانات شبکه سراسری مصون نگه می‌دارد. همزمان، خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تولید پراکنده به‌عنوان راهکار پشتیبان ادامه خواهد یافت تا پایداری خطوط تولید در تمامی فصول تضمین شود.
در حوزه توسعه محصول، دو پروژه آلومینای خلوص بالا با ظرفیت ۱۰ هزار تن و بوهمیت پایه کاتالیست با ظرفیت ۵ هزار تن که مراحل مطالعاتی و پایلوت را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند، آماده سرمایه‌گذاری هستند. این محصولات با ارزش افزوده بالاتر، سبد درآمدی شرکت را متنوع کرده و حاشیه سود را بهبود می‌بخشند. مطالعات استحصال گالیم و وانادیم از محلول آلومینات سدیم نیز در فاز آزمایشگاهی به نتیجه رسیده که در بلندمدت، پتانسیل تبدیل ضایعات به منابع درآمدی جدید را دارد.
بودجه سال ۱۴۰۵ با فروش ۳۸۴ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال و سود ناخالص ۱۳۰ هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال، حاشیه سود ۳۳.۹ درصدی را هدف‌گذاری کرده است که نشان‌دهنده چشم‌انداز روشن مدیریت از آینده کسب‌وکار است. پروژه‌های زیرساختی نزدیک به اتمام شامل مخازن ذخیره بافر با ۸۹ درصد پیشرفت و سد باطله گل‌فرود با ۹۴ درصد پیشرفت، در نیمه اول سال به بهره‌برداری می‌رسند و پایداری تولید را به سطحی بالاتر ارتقا می‌دهند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا